По курсу на какую дату возмещать работнику расходы по заграничной командировке?

NDS Reklama Image
Добрый день!
Организация отправила сотрудника в командировку в Европу на служебном автомобиле, выплатив ему командировочные в рублях на карту.
В командировке помимо суточных у него были затраты на гостиницу, бензин и платные дороги в евро.
К НУ и БУ я пересчитываю данные расходы по курсу на дату утверждения авансового отчета. А возмещаю расходы сотруднику тоже исходя из этой даты?
в кодексе прочитала : В случае перечисления аванса, задатка расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату перечисления аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток).
 Помогите !!!!

Буду очень благодарна за помощь.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page